Orden de Compra. Nº3510-2465-SE14 "adq. materiales Esc. chidhuapi"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-2465-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2014
Nombre de la Orden de Compra adq. materiales Esc. chidhuapi
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-23-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-12-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercialaym
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA
R.U.T. 76.126.160-6
Sucursal Comercialaym
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura10Galónpintura oleo color cremapintura oleo color crema $ 14.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.500 $ 146.500
30111601
Cemento3Bolsabolssa cementobolsa cemento $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.870 $ 15.870
47131605
Cepillos de limpieza2Unidadescobilla aceroescobilla acero $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980
31211906
Rodillos de pintar6Unidadrodillosrodillos $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600
31211904
Brochas4Unidadbrochas de 3"brochas de 3" $ 2.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.480 $ 11.480
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices10Litroaguarrazaguarraz $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
Total Neto $ 224.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 224.230

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.