Orden de Compra. Nº3510-2604-SE11 "MATERIAL ESCUELA RURAL SAN AGUSTIN"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-2604-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ESCUELA RURAL SAN AGUSTIN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-9-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-12-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercialaym
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA
R.U.T. 76.126.160-6
Sucursal Comercialaym
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso2UnidadCORCHETERAS GRANDESCORCHETERA GRANDES $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.580 $ 10.580
14111525
Papel multiuso2UnidadCAJA CORCHETES CAJA CORCHETES $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
14111525
Papel multiuso10UnidadARCHIVADOR OFICIO ANCHO ARCHIVADOR OFICIO ANCHO $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
14111525
Papel multiuso10UnidadPQTE SEPARADOR OFICIO PQTE SEPARADOR OFICIO $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
14111525
Papel multiuso5UnidadRESMA PAPEL OFICIO RESMA PAPEL OFICIO $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.450 $ 14.450
14111525
Papel multiuso5UnidadRESMA PAPEL CARTA RESMA PAPEL CARTA $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.450 $ 12.450
14111525
Papel multiuso5UnidadCUCHILLO CARTONERO CUCHILLO CARTONERO $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450 $ 1.450
14111525
Papel multiuso5UnidadSILICONA LIQUIDA SILICONA LIQUIDA $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.450 $ 6.450
14111525
Papel multiuso5UnidadPEGAMENTO STICK FIX PEGAMENTO STICK FIX $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450 $ 2.450
14111525
Papel multiuso10UnidadBARRA SILICONA BARRA SILICONA $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
14111525
Papel multiuso7UnidadCARTULINA METALICA PLATEADA, ROJA Y VERDECARTULINA METALICA PLATEADA, ROJA Y VERDE $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.430 $ 3.430
Total Neto $ 75.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 75.560

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.