Orden de Compra. Nº3510-2605-SE19 "MATERIALES ESCUELA SAN RAFAEL"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-2605-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA SAN RAFAEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-52-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206999002 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación GALVARINO RINEROS Nº234-B, LADO INTERNADO
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura GALVARINO RINEROS Nº234-B, LADO INTERNADO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercialaym
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA
R.U.T. 76.126.160-6
Sucursal Comercialaym
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121634
Cable de cobre70Unidad ALAMBRE ELECTRICO NYA BLANCO 2.5 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
20122210
Flamas de gas1Unidad BALON GAS 330GR PROVIDUS $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
44121618
Tijeras1Unidad TIJERA CORTAR TUBO PVC $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
26121634
Cable de cobre70Unidad ALAMBRE ELECTRICO NYA ROJO 2.5 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica3Unidad CINTA ELECTRICA 3M 18MMX20MT NEGRO $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.340 $ 5.340
31161502
Tornillos de anclaje3Unidad TORNILLO TRUSS CAB/LENT 8/3/4 100UN $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370
23171504
Sopletes1Unidad SOPLETE PV700 PROFESIONAL 360 PROVIDUS $ 29.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500
26121634
Cable de cobre70Unidad ALAMBRE ELECTRICO NYA VERDE 1.5 $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
26121634
Cable de cobre70Unidad ALAMBRE ELECTRICO NYA VERDE 2.5 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
32111503
Diodos emisores de luz (LED)10Unidad AMPOLLETAS LED BRIGHT 15W 100W $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.900 $ 25.900
27112111
Alicates de lagartos1Unidad ALICATE NAPOLEON MINI 8" UYUST $ 4.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.280 $ 4.280
41113642
Comprobador de circuitos1Unidad TESTER DIGITAL 266 UYUST TSD 266 $ 10.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.980 $ 10.980
26121634
Cable de cobre70Unidad ALAMBRE ELECTRICO NYA BLANCO 1.5 $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
26121634
Cable de cobre70Unidad ALAMBRE ELECTRICO NYA ROJO 1.5 $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
39111702
Lámparas portátiles1Unidad LINTERNA RAYOVAC MANOS LIBRE 110L $ 6.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.850 $ 6.850
Total Neto $ 178.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 178.450

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.