Orden de Compra. Nº
3510-2767-SE11
"
ALIMENTACION ESCUELA EL FARO ILTO
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3510-2767-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTACION ESCUELA EL FARO ILTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3510-42-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educacion
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra
Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.220.601-0
Dirección de Facturación
Galvarino Riveros N116
Comuna
Calbuco
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-12-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIASANRAFAEL
Razón Social
CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ URIBE
R.U.T.
7.146.810-0
Sucursal
LIBRERIASANRAFAEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
8
Unidad no definida
POLLOS ENTERO
POLLOS ENTERO
$ 4.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.840
$ 39.840
93131608
Servicios de suministro de alimentos
20
Unidad no definida
UNIDADES DE CHULETAS
UNIDADES DE CHULETAS
$ 820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.400
$ 16.400
93131608
Servicios de suministro de alimentos
10
Unidad no definida
PATOS LONGANIZA
PATOS LONGANIZA
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.500
$ 8.500
93131608
Servicios de suministro de alimentos
4
Unidad no definida
PAQUETES VIENESAS X 6 UNIDADES
PAQUETES VIENESAS X 6 UNIDADES
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
93131608
Servicios de suministro de alimentos
10
Unidad no definida
BEBIDAS DE LITRO
BEBIDAS DE LITRO
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
93131608
Servicios de suministro de alimentos
10
Unidad no definida
YOGURT INDIVIDUAL
YOGURT INDIVIDUAL
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad no definida
TARRO DE DURAZNO
TARRO DE DURAZNO
$ 4.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.790
$ 4.790
93131608
Servicios de suministro de alimentos
2
Unidad no definida
CREMA NESTLE
CREMA NESTLE
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.900
$ 1.900
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad no definida
KILO CECINA SURTIDA
KILO CECINA SURTIDA
$ 7.430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.430
$ 7.430
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad no definida
KILO PAN ESCPECIAL
KILO PAN ESCPECIAL
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.250
$ 1.250
93131608
Servicios de suministro de alimentos
10
Unidad no definida
BOLSA RAMITAS INDIVIDUALES
BOLSA RAMITAS INDIVIDUALES
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
93131608
Servicios de suministro de alimentos
10
Unidad no definida
BOLSA PAPAS FRITAS
BOLSA PAPAS FRITAS
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
93131608
Servicios de suministro de alimentos
10
Unidad no definida
BOLSAS SNACK INDIVIDUAL
BOLSAS SNACK INDIVIDUAL
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.800
$ 2.800
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad no definida
BOLSA FRUGELE
BOLSA FRUGELE
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.350
$ 1.350
Total Neto
$ 105.560
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 105.560
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.