Orden de Compra. Nº3510-283-SE20 "Materiales Esc. Bernardo O'Higgins - mantención"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-283-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-02-2020
Nombre de la Orden de Compra Materiales Esc. Bernardo O'Higgins - mantención
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-52-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206999047 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-02-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercialaym
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA
R.U.T. 76.126.160-6
Sucursal Comercialaym
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201601
Adhesivos químicos1Unidad no definidaADHESIVO PVCADHESIVO PVC $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.590 $ 2.590
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria10Unidad no definidaDISCO CORTEDISCO CORTE $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
40142115
Tubería de plástico10UnidadCODO SANITARIOCODO SANITARIO $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
46151601
Manillas4UnidadPICAPORTEPICAPORTE $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560
24121802
Latas de pintura o barniz2UnidadBARNIZ MARINO ALERCEBARNIZ MARINO ALERCE $ 16.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.980 $ 32.980
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 4"BROCHA 4" $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300
31162309
Estantes de montaje6UnidadBISAGRABISAGRA $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica4UnidadCERAMICA GRISCERAMICA GRIS $ 8.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.360 $ 34.360
Total Neto $ 91.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 91.790

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.