Orden de Compra. Nº3510-291-SE20 "Materiales Liceo Politécnico - mantención"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-291-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-02-2020
Nombre de la Orden de Compra Materiales Liceo Politécnico - mantención
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-52-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206999048 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-02-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercialaym
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA
R.U.T. 76.126.160-6
Sucursal Comercialaym
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
32111503
Diodos emisores de luz (LED)4UnidadTUBO LEDTUBO LED $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.160 $ 11.160
39121431
Conectores estancos de cables2UnidadEQUIPO ESTANCOEQUIPO ESTANCO $ 13.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.900 $ 27.900
30111701
Enlucido de yeso1UnidadFRAGUE BLANCOFRAGUE BLANCO $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.290 $ 5.290
30152003
Murallas de fibrocemento6UnidadFIBROCEMENTOFIBROCEMENTO $ 12.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.500 $ 76.500
27111801
Cintas métricas1UnidadHUINCHAHUINCHA $ 9.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450
27111704
Enchufes2UnidadENCHUFEENCHUFE $ 3.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.060 $ 7.060
31151609
Eslabones de cadena4UnidadCADENA ESLABONCADENA ESLABON $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
Total Neto $ 139.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 139.560

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.