Orden de Compra. Nº3510-3045-SE18 "ALIMENTACION ACTIVIDAD FUNCIONARIOS DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-3045-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION ACTIVIDAD FUNCIONARIOS DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-63-R118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ADMINISTRACION DE FONDOS del sistema CASS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor alejandra nataly
Razón Social alejandra soto
R.U.T. 17.037.398-7
Sucursal alejandra nataly
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel1Unidad ROLLO TOALLA NOVA $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
14111703
Toallas de papel1Unidad SERVILLETAS $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
14111704
Papel higiénico2Unidad ROLLOS CONFORT $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
10101601
Pollos4Unidad POLLOS $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
50202311
Bebidas10Unidad BOTELLAS BEBIDAS DE 3 LITROS $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
50101538
Verduras frescas2Unidad CILANTRO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
50101538
Verduras frescas2Unidad MORRON $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
50101538
Verduras frescas15Unidad PEPINOS $ 267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.005 $ 4.005
50202310
Agua mineral2Unidad AGUA MINERAL 1,5 LITROS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
10151608
Semillas de aceite de ricino1Unidad LITRO DE ACEITE $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
50101538
Verduras frescas3Unidad ALMUD DE PAPAS $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
15101601
Carbón2Unidad SACO DE CARBON $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
50171901
Conservas2Unidad TARRO DE FRUTILLAS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
50101538
Verduras frescas9kilogramo TOMATES $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300 $ 15.300
50181901
Pan fresco2kilogramo PAN $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
50192601
Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos prepa1kilogramo ARROZ $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
50171551
Sal de cocina o de mesa1kilogramo SAL $ 695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 695 $ 695
50111511
Carne de ave o carne congelada15kilogramo COSTILLAR DE CERDO $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1kilogramo AZUCAR $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
50101634
Fruta fresca2kilogramo LIMONES $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
50101634
Fruta fresca2kilogramo CEBOLLAS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
Total Neto $ 200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 200.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.