Orden de Compra. Nº3510-319-SE12 "Material de Aseo Escuela Rural Peñasmo"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-319-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2012
Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo Escuela Rural Peñasmo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-8-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna *
Impuesto 22755,54
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-04-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mansur
Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.075.976-7
Sucursal Mansur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura24UnidadBOLSAS DE BASURA 50 X 70BOLSAS DE BASURA 50 X 70 $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.480 $ 6.480
47121701
Bolsas de basura24UnidadBOLSAS DE BASURA 70X90BOLSAS DE BASURA 70X90 $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.904 $ 11.904
47121701
Bolsas de basura24UnidadBOLSAS DE BASURA 80 X 110BOLSAS DE BASURA 80 X 110 $ 763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.312 $ 18.312
47131602
Paños de limpieza absorbente15UnidadPAÑOS AMARILLOS PARA SACUDIRPAÑOS AMARILLOS PARA SACUDIR $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.485 $ 10.485
47131602
Paños de limpieza absorbente15UnidadTRAPEROS PARA PISOS CON OJALTRAPEROS PARA PISOS CON OJAL $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.485 $ 10.485
12191501
Solventes aromáticos24UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AROMDESODORANTE AMBIENTAL AROM $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
42132205
Guantes quirúrgicos3UnidadCAJA GUANTES QUIRURGICOS CAJA GUANTES QUIRURGICOS $ 2.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos30LitroCERA INCOLORA PARA PISOS PLASTICOSCERA INCOLORA PARA PISOS PLASTICOS $ 1.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.120 $ 33.120
Total Neto $ 119.766
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.756
TOTAL OC $ 142.522


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.