Orden de Compra. Nº3510-326-SE12 "TINTAS Y MANTENCIÓN FOTOCOPIADORAS ESC SAN RAFAEL"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-326-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2012
Nombre de la Orden de Compra TINTAS Y MANTENCIÓN FOTOCOPIADORAS ESC SAN RAFAEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-3-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 303145
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-04-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TEKPRINT
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL C Y C LIMITADA
R.U.T. 76.130.755-k
Sucursal TEKPRINT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot20Unidad no definidaMASTER DUPLO DPA 120MASTER DUPLO DPA 120 $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000
44103105
Cartuchos de tinta15Unidad no definidaTINTAS DPA 120TINTAS DPA 120 $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.500 $ 232.500
44103109
Tambores para impresora, fax o fotocopiadora15Unidad no definidaMASTER RZ 230MASTER RZ 230 $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
44103109
Tambores para impresora, fax o fotocopiadora1Unidad no definidaUNIDAD FOTOCONDUCTOR SHARPM 2040UNIDAD FOTOCONDUCTOR SHARPM 2040 $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
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Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot1Unidad no definidaMANTENCION SHARP 2040MANTENCION SHARP 2040 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot1Unidad no definidaMANTENCION RISO RZ 230MANTENCION RISO RZ 230 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot1Unidad no definidaMANTENCION RICOH 1013MANTENCION RICOH 1013 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 1.595.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 303.145
TOTAL OC $ 1.898.645


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.