Orden de Compra. Nº
3510-326-SE12
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TINTAS Y MANTENCIÓN FOTOCOPIADORAS ESC SAN RAFAEL
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3510-326-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-04-2012
Nombre de la Orden de Compra
TINTAS Y MANTENCIÓN FOTOCOPIADORAS ESC SAN RAFAEL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3510-3-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educacion
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra
Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.220.601-0
Dirección de Facturación
Galvarino Riveros N116
Comuna
Calbuco
Impuesto
303145
Dirección de Envío de la Factura
Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-04-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TEKPRINT
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL C Y C LIMITADA
R.U.T.
76.130.755-k
Sucursal
TEKPRINT
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot
20
Unidad no definida
MASTER DUPLO DPA 120
MASTER DUPLO DPA 120
$ 36.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 720.000
$ 720.000
44103105
Cartuchos de tinta
15
Unidad no definida
TINTAS DPA 120
TINTAS DPA 120
$ 15.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 232.500
$ 232.500
44103109
Tambores para impresora, fax o fotocopiadora
15
Unidad no definida
MASTER RZ 230
MASTER RZ 230
$ 32.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 480.000
$ 480.000
44103109
Tambores para impresora, fax o fotocopiadora
1
Unidad no definida
UNIDAD FOTOCONDUCTOR SHARPM 2040
UNIDAD FOTOCONDUCTOR SHARPM 2040
$ 58.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.000
$ 58.000
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot
1
Unidad no definida
MANTENCION SHARP 2040
MANTENCION SHARP 2040
$ 35.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot
1
Unidad no definida
MANTENCION RISO RZ 230
MANTENCION RISO RZ 230
$ 35.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot
1
Unidad no definida
MANTENCION RICOH 1013
MANTENCION RICOH 1013
$ 35.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
Total Neto
$ 1.595.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 303.145
TOTAL OC
$ 1.898.645
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.