Orden de Compra. Nº
3510-370-AG26
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Material oficina Adquisiciones DAEM
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3510-370-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
Material oficina Adquisiciones DAEM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educacion
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140510 del sistema CASS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.220.601-0
Dirección de Facturación
GALVARINO RIVEROS N°234B LADO INTERNADO
Comuna
Calbuco
Impuesto
7843,96
Dirección de Envío de la Factura
GALVARINO RIVEROS N°234B LADO INTERNADO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44102402
Fechadores o numeradores
1
Unidad
Fechador automático
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1
$ 1
44121701
Lápiz pasta
15
Unidad
Lápiz pasta color azul equivalente Bolígrafo 1.0 Torre
$ 102,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.530
$ 1.530
60121702
Tinta para timbres
1
Unidad
Frasco tinta violeta o azul 28 ml equivalente Trodat
$ 2.865,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.865
$ 2.865
44122104
Clips para papel
1
Caja
Caja de apretadores 15 mm
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 250
$ 250
44122104
Clips para papel
1
Caja
Caja apretadores 25 mm
$ 429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 429
$ 429
44122011
Carpetas para archivos
10
Unidad
Carpetas plastificadas sin aco tamaño oficio equivalente Proarte o Artel color verde
$ 303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.030
$ 3.030
44121708
Marcadores
5
Unidad
Destacadores amarillo flúor equivalente Stabilo
$ 861,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.305
$ 4.305
44121801
Cinta correctora
5
Unidad
Cinta correctora equivalente a Pritt
$ 2.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.815
$ 12.815
44122103
Corchetes
2
Unidad
Caja de corchetes 26/6 5000 unidades
$ 558,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.116
$ 1.116
44121705
Portaminas
1
Unidad
Lápiz mina 0.7
$ 1.441,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.441
$ 1.441
44121705
Portaminas
2
Unidad
Set repuesto mina 0.7
$ 229,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 458
$ 458
14111813
Formularios o libros de correspondencia
1
Unidad
Libro de acta 200 hojas matemáticas tapa dura
$ 5.105,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.105
$ 5.105
31201512
Cinta Transparente
5
Unidad
Cinta Adhesiva equivalente 3M Scotch Cristal 18 mm X 25 M
$ 643,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.215
$ 3.215
44121605
Dispensador de cinta
1
Unidad
Dispensador Cinta Adhesiva equivalente 3M Scotch C-38
$ 4.724,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.724
$ 4.724
Total Neto
$ 41.284
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.844
TOTAL OC
$ 49.128
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.