Orden de Compra. Nº3510-380-SE20 "Materiales Esc. Bernardo O'Higgins - mantención"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-380-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-03-2020
Nombre de la Orden de Compra Materiales Esc. Bernardo O'Higgins - mantención
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-52-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206999047 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-03-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercialaym
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA
R.U.T. 76.126.160-6
Sucursal Comercialaym
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121252
Bandejas de pintura3Unidadbandeja pintarbandeja pintar $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.440 $ 7.440
31211906
Rodillos de pintar2Unidadrodillo 5"rodillo 5" $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
31211501
Pinturas al esmalte10Unidadesmalte pistachoesmalte pistacho $ 20.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.500 $ 209.500
31211502
Pinturas de base acuosa3Unidadesmalte al aguaesmalte al agua $ 51.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.500 $ 154.500
31211502
Pinturas de base acuosa10Unidadesmalte azulesmalte azul $ 13.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.500 $ 134.500
40101506
Tubos de ventilación2Unidadventilacionventilacion $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980
25172109
Botes de propulsor de bolsa de aire1Unidadbolsa alta resistenciabolsa alta resistencia $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650
24141701
Tubos o núcleos de papel1Unidadtubo sanitariotubo sanitario $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.190 $ 3.190
31211904
Brochas5Unidadbrocha 3"brocha 3" $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.950 $ 8.950
31211904
Brochas5Unidadbrocha 4"brocha 4" $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.750 $ 10.750
31211906
Rodillos de pintar6Unidadrodillorodillo $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
Total Neto $ 545.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 545.860

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.