Orden de Compra. Nº3510-395-SE18 "MATERIALES ESCUELA DE PARGUA"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-395-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-03-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA DE PARGUA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-64-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercialaym
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA
R.U.T. 76.126.160-6
Sucursal Comercialaym
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos2Unidad no definida SIFON ANTIBACTERIAL LAVAPLATO LOA S/C 1 1/2 $ 3.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.540 $ 6.540
23171603
Cortadores de cañerías o tubos4Unidad no definida CODO BRONCE SO/SO 1/2 $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960 $ 1.960
47131602
Paños de limpieza absorbente1Unidad no definida TRAPO LIMPIEZA BOLSA 1KG APROX $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.390 $ 1.390
40141901
Conductos flexibles2Unidad no definida FLEXIBLE AGUA HI HI 1/2 40CM GASFIX $ 1.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.720 $ 3.720
40142108
Tubería de bronce4Unidad no definida CODO SANITARIO 40MM PVC $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
40142108
Tubería de bronce2Unidad no definida TEE SANITARIO 40MM $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080 $ 1.080
23171603
Cortadores de cañerías o tubos1Unidad no definida LLAVE PASO SO/SO 1/2 BRONCE STRETTO $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
23171603
Cortadores de cañerías o tubos1Unidad no definida TEE BRONCE SO/SO/SO 1/2 $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590 $ 590
15111505
Butano1Unidad no definida GAS BUTANO 190GR PROVIDUS $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890
23131507
Tela para lijar1Unidad no definida LIJA METAL KL371 GRANO 100 PLIEGO $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)1Unidad no definida ADHESIVO PVC VINILIT TUBO 60CC $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090 $ 1.090
47131815
Limpiador de desagüe2Unidad no definida DESAGUE LAVAPLATOS C/REBALSE TAPON /CADENA FON/LI $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.780 $ 2.780
40142604
Codos de tubo3Unidad no definida TUBO SANITARIO 40MM X 1MT $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.070 $ 2.070
40142604
Codos de tubo3Unidad no definida CAÑERIA COBRE 1/2 TIPO M AGUA 1MT $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
Total Neto $ 34.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 34.140

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.