Orden de Compra. Nº3510-41-SE08 "MATERIAL DE FERRETERIA LICEO POLITECNICO"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-41-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-02-2008
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA LICEO POLITECNICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas LICEO POLITECNICO DE CALBUCO- FONDOS MINEDUC SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO FIRMADO CON LA I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO.
Proveniente de Licitación 3510-268-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación galvarino riveros 10
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA
R.U.T. 76.126.160-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas10GalónPinturas aceitosasPINTURA ESMALTE AL AGUA SOQUINA COLOR MELON $ 8.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.500 $ 86.500
31201517
Cinta para empaquetar5UnidadCinta para empaquetarROLLOS CINTA ENGOMADA $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
31211904
Brochas2UnidadBrochasBROCHAS HELA MEDIANA $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
31211904
Brochas2UnidadBrochasBROCHAS DE 3/4" $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
31161801
Chapas de seguridad1UnidadChapas de seguridadCERRADURA DE SEGURIDAD SOBREPONER SCANAVINI $ 16.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.950 $ 16.950
31162003
Clavos de acabado1kilogramoClavos de acabadoCLAVOS DE 4" $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790 $ 790
31161801
Chapas de seguridad1UnidadChapas de seguridadCHAPA DE SEGURIDAD TUBULAR $ 4.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.930 $ 4.930
31162003
Clavos de acabado0,5kilogramoClavos de acabadoCLAVOS DE 2" $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450
27112802
Hojas de sierra2UnidadHojas de sierraHOJAS CEPILLOS ELECTRICOS $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
31211906
Rodillos de pintar5UnidadRodillos de pintarRODILLOS ESPONJA 18 CMS. $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
31211505
Pinturas aceitosas1GalónPinturas aceitosasGALON PINTURA ESMALTE SINTETICO COLOR NEGRO $ 9.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.850 $ 9.850
Total Neto $ 136.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 136.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.