Orden de Compra. Nº3510-427-SE16 "MATERIAL PIE ESCUELA QUETROLAUQUEN"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-427-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PIE ESCUELA QUETROLAUQUEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-125-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-04-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ana Elizabeth Olavarria Barria
Razón Social ANA ELIZABETH OLAVARRIA BARRIA
R.U.T. 11.431.784-5
Sucursal Ana Elizabeth Olavarria Barria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso30Unidad BARRAS DE SILICONA $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
14111525
Papel multiuso10Unidad RESMAS PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.900 $ 34.900
14111525
Papel multiuso10Unidad RESMAS FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.900 $ 33.900
14111525
Papel multiuso1Unidad PISTOLA DE SILICONA $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.690 $ 3.690
14111525
Papel multiuso5Unidad PLIEGOS GOMA EVA $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450 $ 2.450
14111525
Papel multiuso10Unidad REGLAS MEDIR 30 CMS. $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
14111525
Papel multiuso10Unidad COMPAS METALICO $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
14111525
Papel multiuso10Unidad TRANSPORTADORES $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
14111525
Papel multiuso10Unidad BLOCK CARTULINA DE COLORES $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
Total Neto $ 117.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 117.440

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.