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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3510-455-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-04-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES ESCUELA B. OHIGGINS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3510-125-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educacion |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
69.220.601-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Galvarino Riveros N°116 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
69.220.601-0 |
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Dirección de Facturación |
Galvarino Riveros N116 |
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Comuna |
Calbuco
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Galvarino Riveros N116 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-04-2016 |
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Proveedor |
Ana Elizabeth Olavarria Barria |
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Razón Social |
ANA ELIZABETH OLAVARRIA BARRIA
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R.U.T. |
11.431.784-5 |
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Sucursal |
Ana Elizabeth Olavarria Barria |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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41111604
| Reglas | 50 | Unidad no definida | ESCUADRAS | ESCUADRAS |
$ 350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.500
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$ 17.500
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44111803
| Compases | 50 | Unidad no definida | COMPAS | COMPAS |
$ 1.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 99.500
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$ 99.500
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44111806
| Transportadores | 50 | Unidad no definida | TRANSPORTADOR | TRANSPORTADOR |
$ 280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.000
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$ 14.000
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14111532
| Juegos de papel surtido | 10 | Unidad no definida | PLIEGOS DE PAPEL FLUORECENTE | PLIEGOS DE PAPEL FLUORECENTE |
$ 280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.800
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$ 2.800
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Total Neto
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$ 133.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 133.800
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.