Orden de Compra. Nº
3510-467-SE12
"
ALIMENTACION ESCUELA ALONSO DE ERCILLA
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3510-467-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-05-2012
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTACION ESCUELA ALONSO DE ERCILLA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3510-26-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educacion
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra
Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.220.601-0
Dirección de Facturación
Galvarino Riveros N116
Comuna
Calbuco
Impuesto
18646,6
Dirección de Envío de la Factura
Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
02-05-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
pasteleriacotty
Razón Social
MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO
R.U.T.
6.750.113-6
Sucursal
pasteleriacotty
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
2
Unidad no definida
TORTAS
TORTAS
$ 14.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.000
$ 29.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
5
Unidad no definida
KUCHEN
KUCHEN
$ 4.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.500
$ 23.500
93131608
Servicios de suministro de alimentos
8
Unidad no definida
BEBIDAS DE 3 LITROS
BEBIDAS DE 3 LITROS
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.800
$ 14.800
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad no definida
TARRO NESCAFE
TARRO NESCAFE
$ 3.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.250
$ 3.250
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad no definida
CAJA DE TE
CAJA DE TE
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.350
$ 1.350
93131608
Servicios de suministro de alimentos
2
Unidad no definida
KILOS DE AZUCAR
KILOS DE AZUCAR
$ 720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.440
$ 1.440
93131608
Servicios de suministro de alimentos
4
Unidad no definida
PAQUETES DE SERVILLETAS
PAQUETES DE SERVILLETAS
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 800
$ 800
93131608
Servicios de suministro de alimentos
3
Unidad no definida
TOALLAS NOVA
TOALLAS NOVA
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.350
$ 1.350
93131608
Servicios de suministro de alimentos
30
Unidad no definida
PAQUETES GALLETAS
PAQUETES GALLETAS
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.400
$ 14.400
93131608
Servicios de suministro de alimentos
15
Unidad no definida
PAQUETES E GALLETAS OBLEA
PAQUETES E GALLETAS OBLEA
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.250
$ 8.250
Total Neto
$ 98.140
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.647
TOTAL OC
$ 116.787
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.