Orden de Compra. Nº3510-474-SE20 "Materiales para DAEM - mantención"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-474-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2020
Nombre de la Orden de Compra Materiales para DAEM - mantención
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-52-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-03-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercialaym
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA
R.U.T. 76.126.160-6
Sucursal Comercialaym
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171505
Llaves2UnidadLLAVE 12"LLAVE 12" $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.580 $ 9.580
31162309
Estantes de montaje2UnidadBISAGRABISAGRA $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780
31162402
Portacandado2UnidadPORTACANDADOPORTACANDADO $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
46171501
Candados2UnidadCANDADOCANDADO $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
27112115
Pinzas cerrador1UnidadPINZAPINZA $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
49211805
Cuerdas2UnidadCUERDACUERDA $ 5.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.980 $ 10.980
31211903
Equipo para protección2UnidadCOLETOCOLETO $ 6.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900
31201602
Pastas1UnidadPEGAMENTO PASTAPEGAMENTO PASTA $ 12.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.750 $ 12.750
Total Neto $ 62.540
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 62.540

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.