Orden de Compra. Nº3510-510-SE20 "MATERIALES ESCUELA DE PARGUA - MANTENCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-510-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA DE PARGUA - MANTENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-52-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206999003 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-03-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercialaym
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA
R.U.T. 76.126.160-6
Sucursal Comercialaym
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121503
Aceite de engranajes1Unidad LUBRICANTE ANTICORROSIVO WD-40 $ 4.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980
47131502
Paños de limpieza1Unidad TRAPO LIMPIEZA BOLSA 1KG $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490 $ 1.490
31211604
Diluyentes para pinturas1Unidad DILUYENTE DUCO INVIERNO LT $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
31211904
Brochas1Unidad BROCHA PINTA + 1/2X2 MANGO AZUL $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.390 $ 1.390
14111702
Cubiertas para asientos de inodoro1Unidad KIT INSTALACION WC TAUMM $ 6.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.890 $ 6.890
39101601
ampolletas halógenas5Unidad AMPOLLETA LED BRIGHT 15W/100W $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.950 $ 12.950
30181515
Estanque del WC10Unidad FLAPPER ESTANQUE WC CADENA MET TAUMM $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
Total Neto $ 39.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 39.180

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.