Orden de Compra. Nº3510-511-SE20 "MATERIALES ESCUELA EULOGIO GOYCOLEA - MANTENCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-511-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA EULOGIO GOYCOLEA - MANTENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-52-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206999001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-03-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercialaym
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA
R.U.T. 76.126.160-6
Sucursal Comercialaym
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo6Caja TONILLO VOLCANITA 6X1.1/2 100 UNI $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.340 $ 5.340
11121611
Tablero de partículas6Unidad TERCIADO ESTRUCTURAL 15MM 1.2X2.4MT $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.940 $ 95.940
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad ESMALTE SINT PAJ SOQUINA GL BLANCO $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.990 $ 15.990
31211904
Brochas3Unidad BROCHA PINTA + 1/2X4 MANGO AZUL CERDA MIXTA $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.850 $ 8.850
47131502
Paños de limpieza1Unidad TRAPO LIMPIEZA BOLSA 1KG $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490 $ 1.490
23131507
Tela para lijar5Unidad LIJA MADERA PL28 GRANO 150 PLIEGO $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
12352310
Siliconas4Unidad SILICONA ACRILICA PINTABLE BLANCA TB 300ML $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1Unidad DILUYENTE SINTETICO 1 LT CLASE DIDEVAL $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780
Total Neto $ 135.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 135.940

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.