Orden de Compra. Nº3510-537-SE12 "MATERIAL LIBRERIA ESCUELA QUENU"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-537-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL LIBRERIA ESCUELA QUENU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-4-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-05-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercialaym
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA
R.U.T. 76.126.160-6
Sucursal Comercialaym
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora6Unidad no definidaRESMAS PAPEL TAMAÑO OFICIORESMAS PAPEL TAMAÑO OFICIO $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.880 $ 17.880
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora6Unidad no definidaRESMAS PAPEL TAMAÑO CARTARESMAS PAPEL TAMAÑO CARTA $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
44111607
Archivadores de cheques6Unidad no definidaARCHIVADORES GRANDESARCHIVADORES GRANDES $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.340 $ 8.340
60121108
Croqueras11Unidad no definidaCUADERNOS GRANDESCUADERNOS GRANDES $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.190 $ 14.190
44121706
Lápices de madera4Unidad no definidaCAJAS LAPIZ GRAFITOCAJAS LAPIZ GRAFITO $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
60121535
Goma de borrar10Unidad no definidaGOMAS DE BORRARGOMAS DE BORRAR $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
60121148
Papel lustre20Unidad no definidaPAQUETES PAPEL LUSTREPAQUETES PAPEL LUSTRE $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 69.810
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 69.810

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.