Orden de Compra. Nº3510-545-SE08 "LINTERNAS RECARGABLES DAEM CALBUCO"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-545-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-05-2008
Nombre de la Orden de Compra LINTERNAS RECARGABLES DAEM CALBUCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas NOCHEROS ESCUELAS DE LA COMUNA. CONVENIO DE SUMINISTRO FIRMADO CON LA I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO.
Proveniente de Licitación 3510-268-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación galvarino riveros 10
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITAD
R.U.T. 76.126.160-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111702
Linternas3UnidadLinternasLINTERNAS RECARGABLES $ 10.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.850 $ 32.850
Total Neto $ 32.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 32.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.