Orden de Compra. Nº3510-552-SE13 "MATERIAL ASEO BUSES DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-552-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-04-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ASEO BUSES DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-14-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-04-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercialaym
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA
R.U.T. 76.126.160-6
Sucursal Comercialaym
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas2Unidad CERA AUTO $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980
12352310
Siliconas2Unidad SILICONA AUTO KIT $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.780 $ 5.780
47131824
Productos de limpieza de ventanas2Unidad FRASCOS LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
47131824
Productos de limpieza de ventanas2Unidad APARATOS PARA LIMPIAR VIDRIOS CON MANGO $ 2.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680 $ 4.680
12352310
Siliconas4Unidad PAÑO DE LIMPIEZA NARANJO $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560
12352310
Siliconas2Unidad RENOVADOR DE GOMA $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.380
12191501
Solventes aromáticos6Unidad PINOS AROMATICOS $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
31201601
Adhesivos químicos1Unidad TARRO AGOREX $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990
31201603
Gomas1Unidad GOMA PARA PISO $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
Total Neto $ 38.770
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 38.770

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.