Orden de Compra. Nº3510-567-SE20 "MATERIALES OF. DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-567-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OF. DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-52-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercialaym
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA
R.U.T. 76.126.160-6
Sucursal Comercialaym
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo2Unidad BOLSA TRAPOS $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
52152203
Escobilla con dispensador de jabón2Unidad DISPENSADOR JABON AL MURO 500CC $ 9.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.700 $ 19.700
31211906
Rodillos de pintar2Unidad RODILLO ESPONJA 160MM $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.580 $ 4.580
31211904
Brochas3Unidad BROCHA ECOSA M/MAD 2 $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
47131502
Paños de limpieza1Unidad TRAPO LIMPIEZA BOLSA 1KG $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490 $ 1.490
39101701
Tubos fluorescentes2Unidad TUBO LED T8 18W $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.580 $ 5.580
39101701
Tubos fluorescentes1Unidad EQUIPO ESTANCO 2X18 P/TUBO LED $ 13.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.950 $ 13.950
12352310
Siliconas6Unidad SILICONA AGOREX 700 300ML $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.740 $ 28.740
12352310
Siliconas6Unidad PISTOLA CALAFATERA REFORZ $ 5.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
40101505
Difusores de aire3Unidad VENTILACION ACERO ESMALTE BLCO $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.470 $ 4.470
31211501
Pinturas al esmalte3Unidad ESMALTE SOQUINA GL BLANCO $ 13.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.350 $ 40.350
Total Neto $ 157.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 157.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.