Orden de Compra. Nº3510-574-SE16 "MATERIALES ESCUELA SAN ANTONIO"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-574-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA SAN ANTONIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-125-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ana Elizabeth Olavarria Barria
Razón Social ANA ELIZABETH OLAVARRIA BARRIA
R.U.T. 11.431.784-5
Sucursal Ana Elizabeth Olavarria Barria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva2Unidad no definidaPORTA SCOTCHPORTA SCOTCH $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.380 $ 3.380
11121803
Lino100Unidad no definidaMTS DE TELA ORNAMENTAR BLANCA, AZUL, ROJO, AMARILLA Y VERDE (20 MTS DE C/U)MTS DE TELA ORNAMENTAR BLANCA, AZUL, ROJO, AMARILLA Y VERDE (20 MTS DE C/U) $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000
14111525
Papel multiuso30Unidad no definidaCARTON FORRADO AMARILLO, NARANJO, VERDE, MANZANA, VIOLETACARTON FORRADO AMARILLO, NARANJO, VERDE, MANZANA, VIOLETA $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
14121503
Cartulina30Unidad no definidaCARTULINA DOBLE FAZ BLANCA, AZUL, ROJO, AMARILLA, CELESTE, NEGRA Y NARANJACARTULINA DOBLE FAZ BLANCA, AZUL, ROJO, AMARILLA, CELESTE, NEGRA Y NARANJA $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
31201517
Cinta para empaquetar10Unidad no definidaCINTA DE EMBALAJECINTA DE EMBALAJE $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
31201517
Cinta para empaquetar10Unidad no definidaSCOTCH NORMALSCOTCH NORMAL $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
42295121
Microscopios, recodos o aumentadores quirúrgicos o1Unidad no definidaMICROSCOPIO CON ACCESORIOSMICROSCOPIO CON ACCESORIOS $ 199.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.990 $ 199.990
44121707
Lápices de colores36Unidad no definidaLAPICES DE COLORES 12 UNIDADESLAPICES DE COLORES 12 UNIDADES $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.640 $ 53.640
46151708
Lupas forenses10Unidad no definidaLUPAS GRANDESLUPAS GRANDES $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900
60121124
Papel kraft50Unidad no definidaPLIEGOS PAPEL KRAFTPLIEGOS PAPEL KRAFT $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
Total Neto $ 434.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 434.110

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.