Orden de Compra. Nº3510-578-SE20 "MATERIALES ESCUELA SAN RAFAEL"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-578-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA SAN RAFAEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-52-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206999002 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercialaym
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA
R.U.T. 76.126.160-6
Sucursal Comercialaym
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171515
Electrodos para soldar1Unidad CAUTIN TIPO PISTOLA PARA SOLDAR $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250
40142311
Medio acoplamiento de tubería2Unidad GRATA COPA TRENZADA 4 INGCO $ 3.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.580 $ 7.580
23171603
Cortadores de cañerías o tubos10Unidad SIKAFLEX 221 ADHESIVO BLANCO TUBO $ 7.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.500 $ 78.500
27112401
Pistolas de grapas2Unidad PISTOLA CALAFATERA REFORZ TRUPER PICA $ 5.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
86131502
Pintura1Unidad OLEO CONTRUCTOR SOQUINA 1/4 GL AZUL $ 4.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.850 $ 4.850
86131502
Pintura1Unidad OLEO CONTRUCTOR SOQUINA 1/4 GL CELESTE $ 4.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.850 $ 4.850
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2Unidad DILUYENTE SINTETICO 1 LT CLASE 3 DIDEVAL $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560
Total Neto $ 115.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 115.090

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.