Orden de Compra. Nº3510-600-SE07 "MATERIAL LICEO POLITECNICO DE CALBUCO"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-600-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2007
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL LICEO POLITECNICO DE CALBUCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas LICEO POLITECNICO - FONDOS MINEDUC SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO FIRMADO CON LA I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO 3510-75-L107
Proveniente de Licitación 3510-75-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación galvarino riveros 10
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA
R.U.T. 76.126.160-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas2GalónPinturas aceitosasPINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR MELON $ 8.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.300 $ 17.300
31162204
Remaches completos3BolsaRemaches completosREMACHES POP DE 100 UNIDADES $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670 $ 2.670
27112006
Guadañas1UnidadGuadañasMURRERA $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250
31191506
Discos abrasivos2UnidadDiscos abrasivosDISCO DE CORTE 7" $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
27112801
Brocas1UnidadBrocasBROCA DE FIERRO 6 MM. $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690
31231313
Tubería de plástico3UnidadTubería de plásticoCODOS PVC HIDRAULICO 3/4" $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870 $ 870
15111505
Butano1UnidadButanoCARGA GAS DESECHABLE $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740 $ 740
31201502
Cinta adhesiva aislante eléctrica1UnidadCinta adhesiva aislante eléctricaHUINCHA AISLADORA $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790 $ 790
60104912
Cables o electrodos eléctricos15Metro LinealCables o electrodos eléctricosCALECO DE 3 X 1,5 MM. $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.850
31231313
Tubería de plástico2TiraTubería de plásticoPVC HIDRAULICO 3/4" $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960
30161501
Fibra prensada8TiraFibra prensadaFIBRA DE 15 X 15 X 1,5 MM. $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
Total Neto $ 79.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 79.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.