Orden de Compra. Nº3510-604-SE16 "MATERIALES ESCUELA LOS PINIS"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-604-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA LOS PINIS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-125-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-04-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ana Elizabeth Olavarria Barria
Razón Social ANA ELIZABETH OLAVARRIA BARRIA
R.U.T. 11.431.784-5
Sucursal Ana Elizabeth Olavarria Barria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121113
Cartulina metálica10Unidad no definidaPLIEGOS DE PAPEL DIAMANTEPLIEGOS DE PAPEL DIAMANTE $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
27112904
Pistola de resina1Unidad no definidaPISTOLA DE SILICONAPISTOLA DE SILICONA $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.690 $ 3.690
12352310
Siliconas20Unidad no definidaBARRAS DE SILICONABARRAS DE SILICONA $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
60121124
Papel kraft10Unidad no definidaPAPEL KRAFTPAPEL KRAFT $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
60121518
Lápices de grafito30Unidad no definidaLAPICES GRAFITOLAPICES GRAFITO $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
60121535
Goma de borrar20Unidad no definidaGOMAS DE BORRARGOMAS DE BORRAR $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
44121704
Lápiz pasta30Unidad no definidaLAPIZ PASTA NEGRO Y AZULLAPIZ PASTA NEGRO Y AZUL $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
14111610
Cartulina20Unidad no definidaCARTULINAS VERDE, AZUL, BLANCA Y AMARILLACARTULINAS VERDE, AZUL, BLANCA Y AMARILLA $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios12Unidad no definidaPEGAMENTOS EN BARRAPEGAMENTOS EN BARRA $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.480 $ 21.480
60121502
Rotuladores de base disolvente20Unidad no definidaPLUMONES PIZARRA AZUL Y NEGROPLUMONES PIZARRA AZUL Y NEGRO $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
Total Neto $ 72.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 72.670

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.