Orden de Compra. Nº3510-618-SE12 "ALIMENTACION PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-618-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2012
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-27-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-05-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIASANRAFAEL
Razón Social CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ URIBE
R.U.T. 7.146.810-0
Sucursal LIBRERIASANRAFAEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te2UnidadCAJA DE TE 50 UNIDADESCAJA DE TE 50 UNIDADES $ 1.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.920 $ 3.920
50181907
Masa de galletas congelada52UnidadPAQUETES GALLETAS SURTIDASPAQUETES GALLETAS SURTIDAS $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.640 $ 29.640
50201706
Café3UnidadTARROS DE CAFE 170 GR.TARROS DE CAFE 170 GR. $ 1.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.610 $ 5.610
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos6kilogramoAZUCAR IANSAAZUCAR IANSA $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680 $ 4.680
14111705
Servilletas de papel6UnidadPAQUETES DE SERVILLETASPAQUETES DE SERVILLETAS $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
Total Neto $ 45.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 45.350

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.