Orden de Compra. Nº3510-667-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3510-119-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-667-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-05-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3510-119-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-119-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 1073739,4
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-05-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor V y L Marin
Razón Social LUIS ALBERTO MARIN ALMONACID
R.U.T. 13.407.079-k
Sucursal V y L Marin
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111506
Servicios de Programación1UnidadLICITACION PUBLICA PLAN TECNOLOGÍAS PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD.  $ 5.651.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.651.260 $ 5.651.260
Total Neto $ 5.651.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.073.739
TOTAL OC $ 6.724.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.