Orden de Compra. Nº3510-709-SE13 "Odontóloga Programa Módulo Dental"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-709-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-04-2013
Nombre de la Orden de Compra Odontóloga Programa Módulo Dental
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-56-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 205555,555555556
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Diana
Razón Social DIANA MARCELA VALENCIA PENA
R.U.T. 23.214.018-6
Sucursal Diana
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85122001
Servicios de dentistas1Unidad SERVICIO ODONTOLOGA PROGRAMA MODULO DENTAL MES ABRIL 2013 $ 1.850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850.000 $ 1.850.000
Total Neto $ 1.850.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 205.556
TOTAL OC $ 2.055.556


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.