Orden de Compra. Nº3510-71-SE08 "MATERIAL DE FERRETERIA LICEO POLITECNICO DE CALBUC"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-71-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2008
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA LICEO POLITECNICO DE CALBUC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas LICEO POLITECNICO DE CALBUCO - FONDOS MINEDUC CONVENIO DE SUMINISTRO FIRMADO CON LA I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO.
Proveniente de Licitación 3510-268-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación galvarino riveros 10
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA
R.U.T. 76.126.160-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte9GalónPinturas al esmaltePINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR MARFIL $ 8.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.850 $ 77.850
31211501
Pinturas al esmalte8GalónPinturas al esmaltePINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO ALLEGRO $ 10.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.840 $ 87.840
31201602
Pastas2kilogramoPastasPASTA MURO $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380
27111909
Espátulas1UnidadEspátulasESPATULA $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRodillos de pintarRODILLOS MEDIANO $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560
31211904
Brochas4UnidadBrochasBROCHAS 4" $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
31201515
Cintas de papel4RolloCintas de papelCINTAS ENGOMADA $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760
26121635
Rollos de cable1RolloRollos de cableLIENZA $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980
11121611
Tablero de partículas2PlanchaTablero de partículasTERCIADO 9 MM. $ 8.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900
30171504
Puertas de madera6UnidadPuertas de maderaPUERTAS DE 0,90 X 2 METROS $ 14.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.700 $ 89.700
31162309
Accesorios de estantes6ParAccesorios de estantesBISAGRAS 3 1/2" $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940
31162407
Pestillos o picaportes1UnidadPestillos o picaportesALDABA MEDIANA $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950
46171501
Candados1UnidadCandadosCANDADO MEDIANO $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.690 $ 1.690
47131605
Cepillos de limpieza1UnidadCepillos de limpiezaESCOBILLA DE ACERO $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590 $ 1.590
11121611
Tablero de partículas2PlanchaTablero de partículasTERCIADO DE 18 MM. $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
Total Neto $ 329.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 329.690


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.