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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3510-758-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-04-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL ESCUELA RURAL AGUANTAO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3510-50-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educacion |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
69.220.601-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Galvarino Riveros N°116 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
69.220.601-0 |
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Dirección de Facturación |
Galvarino Riveros N116 |
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Comuna |
Calbuco
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Galvarino Riveros N116 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-04-2017 |
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Proveedor |
Ana Elizabeth Olavarria Barria |
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Razón Social |
ANA ELIZABETH OLAVARRIA BARRIA
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R.U.T. |
11.431.784-5 |
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Sucursal |
Ana Elizabeth Olavarria Barria |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111525
| Papel multiuso | 30 | Unidad | | METROS ELASTICOS |
$ 380,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.400
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$ 11.400
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14111525
| Papel multiuso | 100 | Unidad | | METROS TELA RASO |
$ 1.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 140.000
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$ 140.000
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14111525
| Papel multiuso | 10 | Unidad | | KILOS DE ALGODON |
$ 6.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.000
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$ 69.000
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14111525
| Papel multiuso | 3 | Unidad | | LITROS ALCOHOL QUEMAR |
$ 4.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.970
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$ 14.970
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14111525
| Papel multiuso | 20 | Unidad | | METROS TERCIOPLEO BLANCO Y CAFE |
$ 5.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 119.800
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$ 119.800
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Total Neto
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$ 355.170
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 355.170
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.