|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3510-766-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-05-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO FURGÓN ESCUELA EL DAO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3510-31-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Educacion |
|
Razón Social |
Departamento de Educación
|
|
R.U.T. |
69.220.601-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Galvarino Riveros N°116 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento de Educación
|
|
R.U.T. |
69.220.601-0 |
|
Dirección de Facturación |
Galvarino Riveros N116 |
|
Comuna |
Calbuco
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Galvarino Riveros N116 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
13-05-2015 |
|
|
|
Proveedor |
HECTOR ERWIN |
|
Razón Social |
HECTOR ERWIN NUÑEZ MONTIEL
|
|
R.U.T. |
15.286.488-4 |
|
Sucursal |
HECTOR ERWIN |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111808
| Arriendo de vehículos | 1 | Unidad no definida | ARRIENDO DE FURGÓN PARA TRASLADAR MATERIALES DIA ALUMNOS ESCUELA EL DAO | ARRIENDO DE FURGÓN PARA TRASLADAR MATERIALES DIA ALUMNOS ESCUELA EL DAO |
$ 40.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 40.000
|
$ 40.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 40.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 40.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.