Orden de Compra. Nº
3510-767-SE14
"
ALIMENTACIÓN ESCUELA HUAYUN
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3510-767-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-05-2014
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTACIÓN ESCUELA HUAYUN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3510-70-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educacion
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra
Galvarino Riveros N°116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.220.601-0
Dirección de Facturación
Galvarino Riveros N116
Comuna
Calbuco
Impuesto
15034,7
Dirección de Envío de la Factura
Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-05-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
pasteleriacotty
Razón Social
MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO
R.U.T.
6.750.113-6
Sucursal
pasteleriacotty
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
6
Unidad no definida
BEBIDAS DE 3 LITROS
BEBIDAS DE 3 LITROS
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.700
$ 11.700
93131608
Servicios de suministro de alimentos
50
Unidad no definida
VASOS DESECHABLES
VASOS DESECHABLES
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
93131608
Servicios de suministro de alimentos
50
Unidad no definida
PLATOS DESECHABLES
PLATOS DESECHABLES
$ 40,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
3
Unidad no definida
TORTAS CHOCOLATE , FRAMBUESA, SELVA NEGRA
TORTAS CHOCOLATE , FRAMBUESA, SELVA NEGRA
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
2
Unidad no definida
CAJAS DE TÉ
CAJAS DE TÉ
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.580
$ 1.580
93131608
Servicios de suministro de alimentos
2
Unidad no definida
KILO DE AZÚCAR
KILO DE AZÚCAR
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
93131608
Servicios de suministro de alimentos
3
Unidad no definida
KUCHEN
KUCHEN
$ 4.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.100
$ 14.100
93131608
Servicios de suministro de alimentos
3
Unidad no definida
PAQUETES SERVILLETAS
PAQUETES SERVILLETAS
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 750
$ 750
Total Neto
$ 79.130
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.035
TOTAL OC
$ 94.165
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.