Orden de Compra. Nº3510-767-SE14 "ALIMENTACIÓN ESCUELA HUAYUN"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-767-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2014
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN ESCUELA HUAYUN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-70-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 15034,7
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-05-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor pasteleriacotty
Razón Social MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO
R.U.T. 6.750.113-6
Sucursal pasteleriacotty
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos6Unidad no definidaBEBIDAS DE 3 LITROSBEBIDAS DE 3 LITROS $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
93131608
Servicios de suministro de alimentos50Unidad no definidaVASOS DESECHABLESVASOS DESECHABLES $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
93131608
Servicios de suministro de alimentos50Unidad no definidaPLATOS DESECHABLESPLATOS DESECHABLES $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos3Unidad no definidaTORTAS CHOCOLATE , FRAMBUESA, SELVA NEGRATORTAS CHOCOLATE , FRAMBUESA, SELVA NEGRA $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos2Unidad no definidaCAJAS DE TÉCAJAS DE TÉ $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580
93131608
Servicios de suministro de alimentos2Unidad no definidaKILO DE AZÚCARKILO DE AZÚCAR $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
93131608
Servicios de suministro de alimentos3Unidad no definidaKUCHENKUCHEN $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.100 $ 14.100
93131608
Servicios de suministro de alimentos3Unidad no definidaPAQUETES SERVILLETASPAQUETES SERVILLETAS $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
Total Neto $ 79.130
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.035
TOTAL OC $ 94.165


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.