Orden de Compra. Nº3510-778-SE19 "MATERIALES ESCUELA EL ROSARIO"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-778-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA EL ROSARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-64-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206999005 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación galvarino riveros 10
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura galvarino riveros 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-04-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercialaym
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA
R.U.T. 76.126.160-6
Sucursal Comercialaym
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza1Unidad no definida TRAPO LIMPIEZA BOLSA 1 KG $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.390 $ 1.390
27111704
Enchufes6Unidad no definida ENCHUFE DOBLE EMB 2P+T 10A $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.740 $ 13.740
40141702
Grifos4Unidad no definida KIT UNIVERSAL COMPLETO 10 FANALOZA $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.960 $ 35.960
40141901
Conductos flexibles4Unidad no definida FLEXIBLE C/LLAVE ANGULAR 1/2X1/2 35CM $ 4.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.560 $ 17.560
23153033
Placa de paso10Unidad no definida PLACA CIEGA C/SOPORTE BLANCA $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
23153137
Cubiertas guardapolvos de máquina3Unidad no definida GUARDAPOLVO RODON 3 13X68MMX3.0MT $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
20121302
Flotadores1Unidad no definida FLOTADOR 1 C/BOYA 150MM PVC $ 16.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.990 $ 16.990
30171507
Marcos de puertas1Unidad no definida CENTRO PUERTA JGO 40X90X5400MM $ 13.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.580 $ 13.580
31161503
Clavo-tornillo3Unidad no definida CLAVO CORRIENTE 1.1/2X14 $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
31161503
Clavo-tornillo3Unidad no definida CLAVO CORRIENTE 3X10 $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.240 $ 3.240
46151601
Manillas1Unidad no definida MANILLA FUTURO 96MM $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480 $ 1.480
27111716
Llave Torx4Unidad no definida LLAVE PASO BRONCE SO SO 3/4 $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.960 $ 17.960
30101811
Conductos de bronce8Unidad no definida TERMINAL BRONCE SO/HE 3/4 $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
72102503
Instalación de mármol, piedra o azulejos1Unidad no definida PEGAMNETO POLVO CADINA 25KG $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
11121611
Tablero de partículas3Unidad no definida TERCIADO ESTRUCTURAL 15MMPL 1.2X2.4MT $ 16.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.570 $ 48.570
11121603
Troncos10Unidad no definida PIEZA PINO CEPILLADO 2X3X3.20MT $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800
30171504
Puertas de madera1Unidad no definida PUERTA TERCIADO 0.70X2.0MT $ 13.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.850 $ 13.850
46171503
Juegos de cerraduras1Unidad no definida CERRADURA TUBULAR $ 22.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.350 $ 22.350
Total Neto $ 266.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 266.970

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.