Orden de Compra. Nº3510-791-SE19 "MATERIALES ESCUELA RURAL MACHIL"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-791-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA RURAL MACHIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-64-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206999045 del sistema CASS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-04-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercialaym
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA
R.U.T. 76.126.160-6
Sucursal Comercialaym
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas1Unidad CERRADURA POLI ART.142021 TUBULAR $ 22.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.350 $ 22.350
39101601
ampolletas halógenas1Unidad TAPAGOTERA AGOREX 300-900GR HENKEL $ 8.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.590 $ 8.590
39101601
ampolletas halógenas1Unidad RUEDA CARRETILLA GRANDE AZUL C/CAMARA $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.990 $ 8.990
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad PROYECTOR LED 30W C/SENSOR $ 14.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.390 $ 14.390
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad ESMALTE AGUA SOQUINA GL BLANCO $ 13.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.980 $ 13.980
31211501
Pinturas al esmalte2Unidad AGURRAS MINERAL 1LT QUIMICA UNIVERSAL $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
39101601
ampolletas halógenas6Unidad AMPOLLETA LED BRIGHT 15/100W MEGABRIGHT $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.340 $ 17.340
39101601
ampolletas halógenas1Unidad HORQUETA 4 DIENTES C/MGO 54" TRUPER $ 13.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.950 $ 13.950
Total Neto $ 102.170
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 102.170

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.