Orden de Compra. Nº3510-838-SE14 "ALIMENTACION JORNADA NACIONAL REFLEXION"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-838-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2014
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION JORNADA NACIONAL REFLEXION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ORDEN MAL EMITIDA
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-70-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 44119,9
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-05-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor pasteleriacotty
Razón Social MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO
R.U.T. 6.750.113-6
Sucursal pasteleriacotty
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos4Unidad KILOS AZUCAR $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160 $ 3.160
50201706
Café4Unidad TARRO CAFE 100 GR $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.600 $ 10.600
50201713
Bolsitas de te3Unidad CAJAS TE 100 BOLSITAS $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
50181901
Pan fresco400Unidad SANDWICH JAMON-QUESO $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
52152102
Vasos para beber domésticos400Unidad VASOS DESECHABLES TERMICOS $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
52151704
Cucharas domésticas400Unidad CUCHARAS DESECHABLES $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
52121602
Servilletas6Unidad PAQUETE SERVILLETAS $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
Total Neto $ 232.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.120
TOTAL OC $ 276.330


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.