Orden de Compra. Nº3510-856-SE20 "MATERIAL ESCUELA EULOGIO GOYCOLEA Nº796"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-856-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-06-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ESCUELA EULOGIO GOYCOLEA Nº796
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-52-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206999001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-06-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercialaym
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA
R.U.T. 76.126.160-6
Sucursal Comercialaym
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas6UnidadTERCIADO RANURADO NATIVOTERCIADO RANURADO NATIVO $ 16.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.940 $ 101.940
31211501
Pinturas al esmalte4UnidadESMALTE AGUA SIPA GL BASE WESMALTE AGUA SIPA GL BASE W $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000
31162704
Puntas de rodillo2UnidadROLLER ZEBRA DIA-NOCHE BLANCOROLLER ZEBRA DIA-NOCHE BLANCO $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
27111508
Sierras1UnidadSERRUCHO CRPINTERO BARRACUDASERRUCHO CRPINTERO BARRACUDA $ 7.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
11121603
Troncos10UnidadPIEZA PINO BRUTO 2X3X3.20 MTPIEZA PINO BRUTO 2X3X3.20 MT $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
31201513
Cintas de seguridad no-resbalón1UnidadBOTIN SEGURIDAD KBEEB Nº40BOTIN SEGURIDAD KBEEB Nº40 $ 48.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.900 $ 48.900
31161503
Clavo-tornillo2UnidadTORNILLO VOLCANITA 6X1.1/2TORNILLO VOLCANITA 6X1.1/2 $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780
24121502
Sacos para empaquetado10UnidadSACO PAPERO 25 KILOSSACO PAPERO 25 KILOS $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
Total Neto $ 309.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 309.400

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.