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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3510-862-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-07-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL ELECTRICO ESCUELA LLAICHA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ESCUELA RURAL LLAICHA - FONDOS REP. Y MANT. ESCUELAS.
SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO FIRMADO CON LA I. MUNICIPALIDAD DE CALBUCO. |
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Proveniente de Licitación
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3510-268-L107 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educacion |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
69.220.601-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Galvarino Riveros N°10 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
69.220.601-0 |
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Dirección de Facturación |
galvarino riveros 10 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
2362,46 |
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Dirección de Envío de la Factura |
galvarino riveros 10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
ELECTROCOM S A
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R.U.T. |
96.355.000-6 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39111810
| Interruptores | 25 | Unidad | Interruptores | PARTIDORES 40 W |
$ 182,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.550
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$ 4.550
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39101701
| Tubos fluorescentes | 12 | Unidad | Tubos fluorescentes | TUBOS FLUORESCENTES 40 W. |
$ 657,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.884
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$ 7.884
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Total Neto
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$ 12.434
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.362
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$ 14.796
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.