Orden de Compra. Nº3510-867-SE18 "ALIMENTACION ESCUELA RURAL ROSARIO"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-867-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-05-2018
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION ESCUELA RURAL ROSARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-63-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-05-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor alejandra nataly
Razón Social alejandra soto
R.U.T. 17.037.398-7
Sucursal alejandra nataly
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100Unidad VASOS DESECHABLES $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
52151502
Platos desechables domésticos100Unidad PLATOS DESECHABLES $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
52151503
Cubertería desechable doméstica100Unidad TENEDORES DESECHABLES $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
52151503
Cubertería desechable doméstica100Unidad CUCHARAS DESECHABLES $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
14111705
Servilletas de papel2Unidad SERVILLETAS CON DISEÑO $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580
50201706
Café1Unidad TARRO CAFE 100 GR $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
50201713
Bolsitas de te1Unidad CAJA TE 50 UNIDADES $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1kilogramo AZUCAR $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
50202304
Jugos y néctar envasados8Litro JUGO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
Total Neto $ 40.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 40.980

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.