Orden de Compra. Nº3510-874-SE13 "MATERIA ASEO BUSES"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-874-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIA ASEO BUSES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-14-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-05-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercialaym
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA
R.U.T. 76.126.160-6
Sucursal Comercialaym
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas3Unidad SILICONA KIT $ 2.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.740 $ 7.740
12352310
Siliconas3Unidad RENOVADORES $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.170 $ 7.170
12352310
Siliconas3Unidad CERAS PARA AUTOS $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.370 $ 5.370
12191501
Solventes aromáticos6Unidad DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
12191501
Solventes aromáticos3Unidad PINOS AROMÁTICOS $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
47131502
Paños de limpieza3Unidad PAÑOS AMARILLOS $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170 $ 1.170
47131824
Productos de limpieza de ventanas3Unidad LIMPIAVIDRIOS $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
Total Neto $ 33.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 33.750

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.