Orden de Compra. Nº3510-878-AG25 "Material mantención Escuela San Rafael"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-878-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Material mantención Escuela San Rafael
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010006 del sistema CASS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación GALVARINO RIVEROS N°234B LADO INTERNADO
Comuna Calbuco
Impuesto 65152,52
Dirección de Envío de la Factura GALVARINO RIVEROS N°234B LADO INTERNADO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL FERREFIX LTDA
Razón Social COMERCIAL FERREFIX LIMITADA
R.U.T. 77.934.292-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL FERREFIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201605
Masillas1UnidadMasillas submarina A+B 1/4 Galón equivalente Sherwin Williams  $ 35.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.714 $ 35.714
30181505
Taza de WC2UnidadTaza wc Kinder 20.5 cms  $ 69.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.656 $ 138.656
31201601
Adhesivos químicos1UnidadLitro adhesivos dideval equivalente Adhestol  $ 6.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.429 $ 6.429
47131502
Paños de limpieza1kilogramoTrapo de limpieza  $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.429 $ 2.429
30161705
Suelos de caucho40Metro LinealGoma antideslizante negro 30 cms x 1 metro  $ 3.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.680 $ 159.680
Total Neto $ 342.908
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.153
TOTAL OC $ 408.061


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.