Orden de Compra. Nº
3510-909-SE11
"
ALIMENTACION ESCUELA MARIO MORALES-PULUQUI
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3510-909-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-05-2011
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTACION ESCUELA MARIO MORALES-PULUQUI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3510-42-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educacion
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra
Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Educación
R.U.T.
69.220.601-0
Dirección de Facturación
Galvarino Riveros N116
Comuna
Calbuco
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-05-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIASANRAFAEL
Razón Social
CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ URIBE
R.U.T.
7.146.810-0
Sucursal
LIBRERIASANRAFAEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
50
Unidad no definida
PLATOS DESECHABLES
PLATOS DESECHABLES
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
50
Unidad no definida
GLOBOS
GLOBOS
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
93131608
Servicios de suministro de alimentos
50
Unidad no definida
ANTIFAZ
ANTIFAZ
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.500
$ 47.500
93131608
Servicios de suministro de alimentos
50
Unidad no definida
TENEDORES PLASTICOS
TENEDORES PLASTICOS
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
93131608
Servicios de suministro de alimentos
5
Unidad no definida
PAPAS FRITAS GRANDE
PAPAS FRITAS GRANDE
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
93131608
Servicios de suministro de alimentos
5
Unidad no definida
SUFLE GRANDE
SUFLE GRANDE
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.250
$ 8.250
93131608
Servicios de suministro de alimentos
10
Unidad no definida
BOLSAS CARAMELOS GRANDES
BOLSAS CARAMELOS GRANDES
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos
30
Unidad no definida
PAQUETES DE GALLETAS
PAQUETES DE GALLETAS
$ 570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.100
$ 17.100
93131608
Servicios de suministro de alimentos
8
Unidad no definida
MANTELES PLASTICOS
MANTELES PLASTICOS
$ 1.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.440
$ 13.440
93131608
Servicios de suministro de alimentos
15
Unidad no definida
LITROS DE BEBIDA
LITROS DE BEBIDA
$ 720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.800
$ 10.800
Total Neto
$ 139.590
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 139.590
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.