Orden de Compra. Nº3510-971-SE16 "ALIMENTACION OFICINA DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-971-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2016
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION OFICINA DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-74-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°116
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 7220
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-06-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor pasteleriacotty
Razón Social MARIA CLOTILDE DIAZ GAJARDO
R.U.T. 6.750.113-6
Sucursal pasteleriacotty
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50111510
Carne de ave o carne fresca20Unidad LOMITOS $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
Total Neto $ 38.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.220
TOTAL OC $ 45.220


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.