Orden de Compra. Nº3510-984-SE13 "ALIMENTACION PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3510-984-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-05-2013
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3510-68-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Unidad de Compra Galvarino Riveros N°10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Educación
R.U.T. 69.220.601-0
Dirección de Facturación Galvarino Riveros N116
Comuna Calbuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Galvarino Riveros N116
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-06-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIASANRAFAEL
Razón Social CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ URIBE
R.U.T. 7.146.810-0
Sucursal LIBRERIASANRAFAEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café3Unidad TARRO CAFE GRANDES $ 3.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.910 $ 11.910
50201713
Bolsitas de te3Unidad CAJA TE 50 BOLSITAS $ 1.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
52151704
Cucharas domésticas100Unidad CUCHARAS DESECHABLES $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos3kilogramo AZUCAR $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340 $ 2.340
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100Unidad VASOS TERMICOS DESECHABLES $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
14111705
Servilletas de papel6Unidad PAQUETES SERVILLETAS $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540 $ 3.540
50181905
Galletas dulces o pastelitos30Unidad PAQUETES DE GALLETAS $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700
52151502
Platos desechables domésticos30Unidad PLASTOS DESECHABLES $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
14111704
Papel higiénico10Unidad ROLLOS DE CONFORT $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
14111703
Toallas de papel3Unidad ROLLO TOALLA NOVA $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440
Total Neto $ 60.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 60.410

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.