Orden de Compra. Nº3511-1001-SE15 "MATERIAL DE FERRETERÍA JARDÍN MI MUNDO PEQUEÑO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3511-1001-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-10-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA JARDÍN MI MUNDO PEQUEÑO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Facturación Constitución #24
Comuna Illapel
Impuesto 115349,1596
Dirección de Envío de la Factura Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA
Razón Social SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA
R.U.T. 77.000.420-9
Sucursal SOC COMERCIAL EL CHOAPA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161509
Tablero de yeso1Unidad no definida30 INTERNIT 57 PINOS 2X3 4 CLAVO CTE 4X8 3 CLAVO CTE 3X10 300 TOR VOLCAN. 5 ZINC 14 PINO 1X4 13 PINO 2X2 1 CLAVO TECHO 8 MAD GUARD 3/4 10 MAD 1/4 2 PLANCHA FIBR 2 BROCHAS 4 RODILLOS 18 2 DILUYENTE ACRIL LT30 INTERNIT 57 PINOS 2X3 4 CLAVO CTE 4X8 3 CLAVO CTE 3X10 300 TOR VOLCAN. 5 ZINC 14 PINO 1X4 13 PINO 2X2 1 CLAVO TECHO 8 MAD GUARD 3/4 10 MAD 1/4 2 PLANCHA FIBR 2 BROCHAS 4 RODILLOS 18 2 DILUYENTE ACRIL LT $ 607.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 607.101 $ 607.101
Total Neto $ 607.101
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.349
TOTAL OC $ 722.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.