Orden de Compra. Nº3511-11198-SE08 "COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3511-11198-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-08-2008
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3512-13-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Facturación Constitución #24
Comuna 33
Impuesto 13715,12112
Dirección de Envío de la Factura Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BARRIOS Y TAPIA LIMITADA - Casa Matriz
Razón Social BARRIOS Y TAPIA LIMITADA
R.U.T. 79.829.630-2
Sucursal BARRIOS Y TAPIA LIMITADA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora4ResmaRESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIORESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.916 $ 9.916
44121711
Rotuladores20UnidadPLUMONES PARA PIZARRA (NEGRO, ROJO, AZUL, VERDE)PLUMONES PARA PIZARRA (NEGRO, ROJO, AZUL, VERDE) $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.980 $ 17.983
44121611
Perforadoras1UnidadPERFORADORPERFORADOR $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.395 $ 2.395
44121615
Corcheteras2UnidadCORCHETERAS SIMPLESCORCHETERAS SIMPLES $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.689
44122103
Corchetes10UnidadCAJAS CORCHETES 6mm - 8mmCAJAS CORCHETES 6mm - 8mm $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050
44121804
Borradores1UnidadBORRADOR PIZARRA BLANCABORRADOR PIZARRA BLANCA $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378
44101707
Corcheteras2UnidadGRAPADORAS DE 4mm. A 14mm.GRAPADORAS DE 4mm. A 14mm. $ 15.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.756 $ 30.756
14111610
Cartulina20PliegoCARTULINA AZULCARTULINA AZUL $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020 $ 2.017
Total Neto $ 72.185
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.715
TOTAL OC $ 85.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.