Orden de Compra. Nº
3511-11198-SE08
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COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3511-11198-SE08
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
27-08-2008
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3512-13-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra
INDEPENDENCIA S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Facturación
Constitución #24
Comuna
33
Impuesto
13715,12112
Dirección de Envío de la Factura
Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BARRIOS Y TAPIA LIMITADA - Casa Matriz
Razón Social
BARRIOS Y TAPIA LIMITADA
R.U.T.
79.829.630-2
Sucursal
BARRIOS Y TAPIA LIMITADA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
4
Resma
RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO
RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.916
$ 9.916
44121711
Rotuladores
20
Unidad
PLUMONES PARA PIZARRA (NEGRO, ROJO, AZUL, VERDE)
PLUMONES PARA PIZARRA (NEGRO, ROJO, AZUL, VERDE)
$ 899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.980
$ 17.983
44121611
Perforadoras
1
Unidad
PERFORADOR
PERFORADOR
$ 2.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.395
$ 2.395
44121615
Corcheteras
2
Unidad
CORCHETERAS SIMPLES
CORCHETERAS SIMPLES
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.690
$ 2.689
44122103
Corchetes
10
Unidad
CAJAS CORCHETES 6mm - 8mm
CAJAS CORCHETES 6mm - 8mm
$ 605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.050
$ 6.050
44121804
Borradores
1
Unidad
BORRADOR PIZARRA BLANCA
BORRADOR PIZARRA BLANCA
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 378
$ 378
44101707
Corcheteras
2
Unidad
GRAPADORAS DE 4mm. A 14mm.
GRAPADORAS DE 4mm. A 14mm.
$ 15.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.756
$ 30.756
14111610
Cartulina
20
Pliego
CARTULINA AZUL
CARTULINA AZUL
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.020
$ 2.017
Total Neto
$ 72.185
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.715
TOTAL OC
$ 85.900
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.