Orden de Compra. Nº3511-1127-SE13 "INSUMO PARA PROYECTO DEPORTIVO LICEO DOR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3511-1127-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-12-2013
Nombre de la Orden de Compra INSUMO PARA PROYECTO DEPORTIVO LICEO DOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3511-6-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Facturación Constitución #24
Comuna Illapel
Impuesto 149,9233
Dirección de Envío de la Factura Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BARRIOS Y TAPIA LIMITADA - Casa Matriz
Razón Social BARRIOS Y TAPIA LIMITADA
R.U.T. 79.829.630-2
Sucursal BARRIOS Y TAPIA LIMITADA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101701
Medallas1Unidad1 MEDALLA1 MEDALLA $ 789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 789 $ 789
Total Neto $ 789
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150
TOTAL OC $ 939


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.