Orden de Compra. Nº
3511-11338-SE08
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COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA PARA ESC. VILLA LOS NA
"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3511-11338-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-10-2008
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA PARA ESC. VILLA LOS NA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3512-13-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra
INDEPENDENCIA S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Facturación
Constitución #24
Comuna
Illapel
Impuesto
74109,5
Dirección de Envío de la Factura
Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103103
Tóner
2
Unidad
COD. 20332 TONER IMPR. XEROX 106R00584 WCENTRE PRO
COD. 20332 TONER IMPR. XEROX 106R00584 WCENTRE PRO
$ 46.932,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.864
$ 93.864
44103103
Tóner
1
Unidad
COD. 20405 CILINDRO XEROX 113R00506/113R00663 PRO
COD. 20405 CILINDRO XEROX 113R00506/113R00663 PRO
$ 60.795,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.795
$ 60.795
14111610
Cartulina
1
Paquete
COD. 86870CR CARTULINA OPALINA CTA. 200GR GOFRAD. 125H
COD. 86870CR CARTULINA OPALINA CTA. 200GR GOFRAD. 125H
$ 4.992,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.992
$ 4.992
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
1
Resma
COD. 86832 PAPEL IMPR. ADETEC FOTO BRILL. CARTA 170
COD. 86832 PAPEL IMPR. ADETEC FOTO BRILL. CARTA 170
$ 3.201,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.201
$ 3.201
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
COD. 22416 CARTRIDGE CANON CL-41 IP1200/1300/16
COD. 22416 CARTRIDGE CANON CL-41 IP1200/1300/16
$ 11.747,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.494
$ 23.494
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Resma
COD. 11833 PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR. EQUALIT
COD. 11833 PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR. EQUALIT
$ 1.944,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.440
$ 19.440
43201801
Unidades de discos flexibles
25
Unidad
COD. 23790 PEN DRIVE 2GB KINGSTON DATA TRAVELER DT
COD. 23790 PEN DRIVE 2GB KINGSTON DATA TRAVELER DT
$ 6.376,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 159.400
$ 159.400
14111610
Cartulina
1
Paquete
COD. 86871CR CARTULINA OPALINA OF. 200GR GOFRAD. 125H
COD. 86871CR CARTULINA OPALINA OF. 200GR GOFRAD. 125H
$ 5.610,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.610
$ 5.610
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
COD. 22415 CARTRIDGE CANON PG-40 NEGRO IP. 1200/160
COD. 22415 CARTRIDGE CANON PG-40 NEGRO IP. 1200/160
$ 9.627,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.254
$ 19.254
Total Neto
$ 390.050
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 74.110
TOTAL OC
$ 464.160
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.