Orden de Compra. Nº3511-11338-SE08 "COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA PARA ESC. VILLA LOS NA"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3511-11338-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-10-2008
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE LIBRERIA PARA ESC. VILLA LOS NA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3512-13-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Facturación Constitución #24
Comuna Illapel
Impuesto 74109,5
Dirección de Envío de la Factura Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner2UnidadCOD. 20332 TONER IMPR. XEROX 106R00584 WCENTRE PROCOD. 20332 TONER IMPR. XEROX 106R00584 WCENTRE PRO $ 46.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.864 $ 93.864
44103103
Tóner1UnidadCOD. 20405 CILINDRO XEROX 113R00506/113R00663 PROCOD. 20405 CILINDRO XEROX 113R00506/113R00663 PRO $ 60.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.795 $ 60.795
14111610
Cartulina1PaqueteCOD. 86870CR CARTULINA OPALINA CTA. 200GR GOFRAD. 125HCOD. 86870CR CARTULINA OPALINA CTA. 200GR GOFRAD. 125H $ 4.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.992 $ 4.992
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1ResmaCOD. 86832 PAPEL IMPR. ADETEC FOTO BRILL. CARTA 170COD. 86832 PAPEL IMPR. ADETEC FOTO BRILL. CARTA 170 $ 3.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.201 $ 3.201
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadCOD. 22416 CARTRIDGE CANON CL-41 IP1200/1300/16COD. 22416 CARTRIDGE CANON CL-41 IP1200/1300/16 $ 11.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.494 $ 23.494
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10ResmaCOD. 11833 PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR. EQUALITCOD. 11833 PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75 GR. EQUALIT $ 1.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.440 $ 19.440
43201801
Unidades de discos flexibles25UnidadCOD. 23790 PEN DRIVE 2GB KINGSTON DATA TRAVELER DTCOD. 23790 PEN DRIVE 2GB KINGSTON DATA TRAVELER DT $ 6.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.400 $ 159.400
14111610
Cartulina1PaqueteCOD. 86871CR CARTULINA OPALINA OF. 200GR GOFRAD. 125HCOD. 86871CR CARTULINA OPALINA OF. 200GR GOFRAD. 125H $ 5.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.610 $ 5.610
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadCOD. 22415 CARTRIDGE CANON PG-40 NEGRO IP. 1200/160COD. 22415 CARTRIDGE CANON PG-40 NEGRO IP. 1200/160 $ 9.627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.254 $ 19.254
Total Neto $ 390.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.110
TOTAL OC $ 464.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.