Orden de Compra. Nº
3511-1288-SE15
"
COMPRA DE COLACIONES PARA ESCUELA JOR
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3511-1288-SE15
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
30-11-2015
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE COLACIONES PARA ESCUELA JOR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3512-16-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra
CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Facturación
Constitución #24
Comuna
Illapel
Impuesto
274877,27101
Dirección de Envío de la Factura
Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
KAROL NOLLY
Razón Social
13.749.322-5
R.U.T.
13.749.322-5
Sucursal
KAROL NOLLY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101634
Fruta fresca
480
Unidad
NARANJAS
NARANJAS
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.640
$ 80.672
50101634
Fruta fresca
480
Unidad
MANZANAS
MANZANAS
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.800
$ 100.840
50101634
Fruta fresca
480
Unidad
DURAZNO
DURAZNO
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.960
$ 121.008
50101634
Fruta fresca
480
Unidad
PLATANOS
PLATANOS
$ 193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.640
$ 92.773
50131701
Leche o productos de mantequilla
480
Unidad
CAJAS DE LECHE
CAJAS DE LECHE
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 141.120
$ 141.178
50202310
Agua mineral
240
Unidad
AGUA MINERAL DE 500 ML.
AGUA MINERAL DE 500 ML.
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 131.040
$ 131.092
50202303
Jugos y néctar concentrados
480
Disco
JUGOS
JUGOS
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.800
$ 100.840
50181905
Galletas dulces o pastelitos
240
Unidad
GALLETAS
GALLETAS
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.960
$ 121.008
50181905
Galletas dulces o pastelitos
240
Unidad
GALLETAS
GALLETAS
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 171.360
$ 171.429
50131606
Huevos frescos
480
Unidad
HUEVOS
HUEVOS
$ 118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.640
$ 56.470
50202311
Bebidas
240
Unidad
BEBIDAS DE 500 ML
BEBIDAS DE 500 ML
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151.200
$ 151.260
50202301
Agua
35
Unidad
BIDONES DE AGUA
BIDONES DE AGUA
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.075
$ 47.059
50221101
Granos de Cereales
240
Unidad
CEREAL EN BOLSA
CEREAL EN BOLSA
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.560
$ 70.588
50221101
Granos de Cereales
480
Unidad
CEREAL EN BARRA
CEREAL EN BARRA
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.480
$ 60.504
Total Neto
$ 1.446.722
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 274.877
TOTAL OC
$ 1.721.599
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.