Orden de Compra. Nº3511-1288-SE15 "COMPRA DE COLACIONES PARA ESCUELA JOR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3511-1288-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-11-2015
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COLACIONES PARA ESCUELA JOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3512-16-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Facturación Constitución #24
Comuna Illapel
Impuesto 274877,27101
Dirección de Envío de la Factura Constitución #24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAROL NOLLY
Razón Social 13.749.322-5
R.U.T. 13.749.322-5
Sucursal KAROL NOLLY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca480UnidadNARANJASNARANJAS $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.640 $ 80.672
50101634
Fruta fresca480Unidad MANZANAS MANZANAS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.840
50101634
Fruta fresca480UnidadDURAZNODURAZNO $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.960 $ 121.008
50101634
Fruta fresca480UnidadPLATANOSPLATANOS $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.640 $ 92.773
50131701
Leche o productos de mantequilla480UnidadCAJAS DE LECHECAJAS DE LECHE $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.120 $ 141.178
50202310
Agua mineral240Unidad AGUA MINERAL DE 500 ML. AGUA MINERAL DE 500 ML. $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.040 $ 131.092
50202303
Jugos y néctar concentrados480DiscoJUGOS JUGOS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.840
50181905
Galletas dulces o pastelitos240UnidadGALLETASGALLETAS $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.960 $ 121.008
50181905
Galletas dulces o pastelitos240UnidadGALLETASGALLETAS $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.360 $ 171.429
50131606
Huevos frescos480UnidadHUEVOSHUEVOS $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.640 $ 56.470
50202311
Bebidas240UnidadBEBIDAS DE 500 MLBEBIDAS DE 500 ML $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.200 $ 151.260
50202301
Agua35UnidadBIDONES DE AGUABIDONES DE AGUA $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.075 $ 47.059
50221101
Granos de Cereales240UnidadCEREAL EN BOLSACEREAL EN BOLSA $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.560 $ 70.588
50221101
Granos de Cereales480UnidadCEREAL EN BARRACEREAL EN BARRA $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.480 $ 60.504
Total Neto $ 1.446.722
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 274.877
TOTAL OC $ 1.721.599


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.